หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

แผนงานและผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์



ด้าน จำนวนกิจกรรม
เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน รวม
1. ด้านลงทุน 1 - 1
2. ด้านสมาชิก 3 - 3
3. ด้านการบริหารองค์กร 4 - 4
รวม 8 - 8
1. สร้างผลตอบแทนการลงทุน

ตัวชี้วัด :
อัตราผลตอบแทนการลงทุนระยะยาว
เป้าหมาย :  
อัตราผลตอบแทนการลงทุนระยะยาวที่ชนะอัตราเงินเฟ้อ
ระยะเวลาดำเนินการ :  
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568
งบประมาณ :  
ไม่มีงบประมาณของแผนงาน
ความคืบหน้า :

รายงานผล ณ สิ้นปี ดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
2. เสริมสร้างความไว้วางใจของสมาชิกต่อ กบข.

ตัวชี้วัด :
คะแนนความไว้วางใจของสมาชิกต่อ กบข.
เป้าหมาย :  
ร้อยละ 85.0
ระยะเวลาดำเนินการ :  
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568
งบประมาณ :  
ไม่มีงบประมาณของแผนงาน
ความคืบหน้า :

ดำเนินการสำรวจไตรมาสที่ 4 โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
3. ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม Digital Twins ระยะ 3

ตัวชี้วัด :
ความสำเร็จของปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม Digital Twins ระยะ 3
เป้าหมาย :  
ให้บริการ Digital Twins ภายในธันวาคม
ระยะเวลาดำเนินการ :  
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568
งบประมาณ :  
3 ล้านบาท / ยังไม่ได้เบิกจ่าย
ความคืบหน้า :

อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
4. เสริมทักษะทางการเงินให้กับสมาชิก

ตัวชี้วัด :
จำนวนสมาชิกที่ได้รับการส่งเสริมทักษะทางการเงิน
เป้าหมาย :  
25,000 ราย
ระยะเวลาดำเนินการ :  
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568
งบประมาณ :  
5 ล้านบาท / ยังไม่ได้เบิกจ่าย
ความคืบหน้า :

กำหนดกิจกรรม หลักสูตรและกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
5. ศึกษาการเพิ่มทางเลือกในการรับผลตอบแทนรูปแบบอื่นให้กับสมาชิก ระยะ 2

ตัวชี้วัด :
ความสำเร็จของการศึกษาการเพิ่มทางเลือกในการรับผลตอบแทนรูปแบบอื่นให้กับสมาชิก ระยะ 2
เป้าหมาย :  
จัดสำรวจความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาดำเนินการ :  
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568
งบประมาณ :  
ไม่มีงบประมาณของแผนงาน
ความคืบหน้า :

อยู่ระหว่างศึกษาเงื่อนไขข้อจำกัดของทางเลือกตามผลการศึกษาปี 2567 ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
6. ศึกษาทบทวนการบริหาร กองสำรอง

ตัวชี้วัด :
ความสำเร็จของการศึกษาทบทวนการบริหารกองสำรอง
เป้าหมาย :  
จัดสำรวจความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาดำเนินการ :  
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568
งบประมาณ :  
2 ล้านบาท / ยังไม่ได้เบิกจ่าย
ความคืบหน้า :

กำหนดขอบเขตการศึกษา ทบทวน ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
7. โครงการศึกษาทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ระยะที่ 2

ตัวชี้วัด :
ความสำเร็จของการศึกษาทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ระยะที่ 2
เป้าหมาย :  
ออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทนฯ แล้วเสร็จตามแผน
ระยะเวลาดำเนินการ :  
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568
งบประมาณ :  
ไม่มีงบประมาณของแผนงาน
ความคืบหน้า :

กำหนดแนวทางปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างค่าตอบแทน ตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :   
8. การจัดระบบ Succession Planning ของ กบข.

ตัวชี้วัด :
ความสำเร็จของการจัดระบบ Succession Planning ของ กบข.
เป้าหมาย :  
กำหนด Success Profile แล้วเสร็จตามแผน
ระยะเวลาดำเนินการ :  
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568
งบประมาณ :  
ไม่มีงบประมาณของแผนงาน
ความคืบหน้า :

ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการจัดทำและแผนพัฒนาตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด

สถานะ :